دانلود تحقیق کنترل های داخلی حسابداری 

دانلود پاورپوینت , پروژه , کارآموزی , مقاله و تحقیق دانشجویی

http://kia-ir.ir

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 88
  • بازدید دیروز : 693
  • بازدید کل : 3834375

پیوند ها

دانلود تحقیق کنترل های داخلی حسابداری


دانلود تحقیق کنترل های داخلی حسابداری

این تحقیق ، با موضوع کنترل های داخلی حسابداری بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های حسابداری مناسب است و در 15 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

1- كنترل هاي داخلي

سياست ها و روش هاي تدوين شده توسط واحد تجاري جهت تأمين اطمينان نسبي از دستيابي از اهداف سازماني واحد تجاري و در واقع براي دست يابي به اهداف مديريت در جهت حصول اطمينان از رعايت رويه هاي مورد نظر مديريت، حفاظت از دارايي ها، پيشگيري و كشف تقلبات و اشتباهات دقيق و كامل بدون مدارك حسابداري و تهيه به موقع صورت هاي مالي قابل اعتماد.

سيستم كنترل داخلي به مديريت در جهت قابليت اتكا لازم اطلاعات حسابداري كه جهت اخذ بسياري از تصميمات تجاري هستند، اطمينان نسبي مي دهد. در واقع تصميمات مديريت به صورت رويه هاي شركت در مي آيند و اين رويه ها بايد به مقام قسمت هاي شركت ابلاغ و اجراي آن به طور منظم پيگيري شود تا موثر باشند.

سيستم كنترل داخلي نسبت به رعايت رويه هاي پوشيده اطمينان لازم را به وجود مي آورد. كنترل هاي داخلي براي حسابرسان نيز داراي اهميت زيادي است چراكه حسابرسان به كيفيت كنترل هاي داخلي بيشتر از هر عامل ديگري براي تعيين نحوه ي رسيدگي هايشان توجه مي نمايند.

فهرست مطالب
1- كنترل هاي داخلي. 1
2- كنترل هاي داخلي حسابداري در برابر كنترل هاي داخلي اداري. 1
2-1- محيط كنترلي. 2
2-1-1- حسابرسي داخلي. 3
2-1-2- تمايز بين حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل. 3
2-2- سيستم حسابداري. 4
2-3- روش هاي كنترل. 4
3- محدوديت هاي سيستم كنترل داخلي. 5
4- ارزيابي سيستم كنترل داخلي توسط حسابرسان. 5
5- كسب شناخت كافي از سيستم كنترل داخلي براي برنامه ريزي حسابرسي. 6
5-1- آزمون شناخت سيستم. 7
6-1- پرسش نامة كنترل هاي داخلي. 8
6-2- شرح نوشته ي سيستم كنترل داخلي. 8
6-3- نمودگر سيستم كنترل داخلي. 9
6-3-1- مزاياي نمودگر نسبت به پرسشنامه و شرح نوشته9
6-3-2- معايب نمودگر نسبت به پرسشنامه و شرح نوشته9
7- برآورد احتمال خطر كنترل و طراحي آزمون هاي اضافي كنترل ها9
7-1- اجراي آزمون هاي اضافي كنترل. 11
7-2- ميزان اتكاء حسابرسان داخلي. 11
8- گزارش نقاط ضعف سيستم كنترل داخلي. 12
8-1-كنترل هاي داخلي در واحدهاي اقتصادي تفكيك.. 12

  انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 936

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

گیلان-رشت

20 پروژه از بازدید شما تشکر نموده و آماده پاسخ گویی به سوالات و پیشنهادات شما است

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما